杭州市审计局关于2019年度内部审计业务指导和监督工作考核结果的通报
| 所在地区: | 浙江-- | 发布日期: | 2019年12月17日 |
杭审内审发〔2 019〕3 0号
各区、县(市)审计局:
2019年,全市各级审计机关认真贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号)和《浙江省审计厅关于进一步加强内部审计工作业务指导和监督的意见(试行)》(浙审科〔2018〕61号),加强对内部审计工作的业务指导和监督,有力推动了全市内部审计事业科学发展。根据《杭州市审计局对区、县(市)审计局内部审计业务指导和监督工作考核办法》(杭审内审〔2019〕57号)规定,市局组织对各区、县(市)审计局2019年度内部审计业务指导和监督工作进行了考核。经市局党组会议研究确定,现将考核结果通报如下:
一等奖:富阳区审计局 余杭区审计局
二等奖:临安区审计局 西湖区审计局 桐庐县审计局
三等奖:萧山区审计局 建德市审计局 上城区审计局
优胜奖:淳安县审计局 下城区审计局 滨江区审计局 江干区审计局 拱墅区审计局
2020年, 全市审计机关要把抓好《浙江省审计厅内部审计工作业务指导和监督实施办法(试行)》(浙审内审〔2019〕82号)、《杭州市审计局关于内部审计工作业务指导和监督暂行办法》(杭审内审〔2019〕93号)等规定及精神的贯彻落实,贯穿于内部审计业务指导和监督工作全过程,进一步转变作风,开拓进取,切实履行好审计机关对内部审计工作的业务指导和监督职能;进一步总结经验,创新举措,建立健全国家审计与内部审计协同机制,为推进审计监督全覆盖,增强审计监督合力,不断开创我市内部审计工作新局面继续作出新的更大的贡献。
杭州市审计局
2019年12月2日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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