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自贡市贡井区投资促进局关于2021年部门预算编制的说明

所在地区: 四川-自贡-贡井区 发布日期: 2021年4月28日
建设快讯正文
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.负责研究投资促进政策和发展趋势,提出有关建议对策。负责拟订全区吸引外来投资的发展战略、政策措施,起草相关规范性文件。组织拟订全区投资促进中长期规划、年度计划和项目布局方案并组织实施。
2.建立和完善对外开放、投资促进、经济合作、招商引资的区内外组织体系、信息网络和项目库,提供相关的咨询服务。研究、搜集、发布信息,为基层和企业牵线搭桥,搭建发展合作平台,为促进经济合作、招商引资提供决策依据。 3.组织、指导重大招商引资项目的编制、推介工作。 4.统筹、协调重大招商引资项目及区内企业扩张性投资项目的布局、落地和实施。 5.负责我区组团参加区域经济合作活动和招商引资重大投资洽谈活动;负责重要投资考察团(组)来访的接洽工作。 6.协调管理全区招商引资政务环境的建设;会同有关职能部门对影响全区投资环境的重大问题进行调查研究,提出加强和改善投资环境工作的建设性意见。协助有关职能部门对全区投资环境进行评议、监督和对影响投资环境的行为开展调查、提出处理建议、跟踪处理结果。 7.受理外来企业、外来客商的投诉;对外来企业和外来客商反映的侵权行为开展调查,提出处理意见,维护外来企业、外来客商的合法权益;协助解决外来投资者反映的重大问题。 8.负责对驻外招商引资机构、外派招商干部的管理和服务工作;负责外来投资客商联络和协调工作。 9.研究拟订区域经济合作发展方案,为区政府扩大对外开放提供决策依据;承办有关区域经济协作组织的各项联络服务工作;负责我区同友好城市的联络及相关工作。 10.参与境外资金投资促进工作,负责建立外资项目库和海外客户资源档案,会同有关部门做好外资项目的推介工作。 11.承办全区招商引资工作的专项考核及其他相关工作。 12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。 13.完成区委、区政府交办的其他任务。 (二)2021年重点工作 1.突出重点招大引强。围绕通航、汽贸、智慧康养、城郊旅游等重点产业,大力实施产业链招商,不断提升产业集群发展水平。强化龙头企业引进,紧盯国内外500强、大型跨国公司、行业百强等行业龙头和产业领军企业,特别是与我区现有主导产业有上下游关系的企业,深入研究企业战略布局,“一对一”开展专业对接洽谈,重点引进一批投资强度大、科技含量高、关联性强的龙头型、集群型项目。 2.拓宽招商引资渠道。全方位开展专业机构招商、小分队招商、商(协)会招商、以商招商。借力省内外重大投资平台,全力筹备自主招商活动、积极推介贡井投资环境,积极组团参加“2021年中外知名企业四川行活动”、“中国西部(四川)国际投资大会·自贡投资推介会暨项目合作协议签署仪式”等省市重大活动,拟自主举办“2020年自贡全国民用无人驾驶航空试验区建设推进大会活动”,进一步激发招商活力、收集有效项目线索。深入开展中介招商,发挥选哪儿网及北航通用研究中心等中介招商机构联系广泛、信息灵通、资源丰富等优势,精准推介贡井投资环境。 3.加快产业聚集发展。狠抓在谈项目签约,继续实施项目专员制,紧盯自贡市智慧康养城、江西冠一GA20飞机、重庆永航年产45万吨钢结构智能化加工制造项目等重点在谈项目,加大对接洽谈力度,力争全年引进重大招商引资项目25个,10亿元以上项目4个,确保完成全年新签约项目任务。抓实已签约项目推进,协调相关责任单位对签约项目履约、开工、投产问题进行专题研究,加快推动澳大利亚G40飞机、智能塔机制造项目等项目投产达效。 4.做实项目后续服务。继续秉承“全过程、保姆式”服务理念,抓紧建立项目服务队,及时协调解决企业在资金到位和投产建设中的困难和问题,对重点项目落地注册、立项审批、开工建设、投产运营等各环节全过程、全方位提供政策咨询、业务指导、机构协调、手续办理等各类服务工作,切实保障项目如期建设。不断强化要素保障,完善园区产业配套和生活配套,尤其是轻资产落户企业的食堂、住宿等生活配套设施,最大限度降低企业成本,解决企业发展后顾之忧。 5.加强招商队伍建设。着眼打造一支讲政治、善作为、敢担当的专业化招商干部队伍,选聘培养一批熟知区情,精通政策,具备谈判沟通技巧的高素质专业人才。继续加大干部培训,联合区委组织部、区委党校围绕产业链招商、工业转型升级等精准开展知识培训,补齐全区招商干部能力短板,不断提升招商服务工作水平。突出正向激励,积极推荐评选招商工作战线先进集体和先进个人,激发干部干事创业热情。 二、部门概况 自贡市贡井区投资促进局(以下简称投资促进局)下设事业单位1个(自贡市贡井区投资促进服务中心),设3个内设机构:办公室、协作股、外联股。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、项目支出。投资促进局2021年收支总预算161.51万元,比2020年收支预算总数增加39.24万元,主要原因一是2021年把公务员目标奖及事业人员附加绩效纳入了年初部门预算,使其他工资福利支出比2020年增加40.36万元;二是2018-2019年已发放的公务员目标奖及事业附加绩效纳入公积金基数编入年初预算,使公积金支出比2020年增加11.46万元。 (一)收入预算情况 投资促进局2021年收入预算161.51万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入161.51万元,占100%。 (二)支出预算情况 投资促进局2021年支出预算161.51万元,其中:基本支出161.51万元,占100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 投资促进局2021年财政拨款收支总预算161.51万元,比2020年收支预算总数增加39.3万元,主要原因一是2021年把公务员目标奖及事业人员附加绩效纳入了年初部门预算,使其他工资福利支出比2020年增加40.36万元;二是2018-2019年已发放的公务员目标奖及事业附加绩效纳入公积金基数编入年初预算,使公积金支出比2020年增加11.46万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入161.51万元;支出包括:一般公共服务支出127.34万元、社会保障和就业支出9.37万元、医疗卫生与计划生育支出5.90万元、住房保障支出18.90万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 投资促进局2021年一般公共预算当年拨款161.51万元,比2020年预算数增加41.01万元,主要原因一是2021年把公务员目标奖及事业人员附加绩效纳入了年初部门预算,使其他工资福利支出比2020年增加40.36万元;二是2018-2019年已发放的公务员目标奖及事业附加绩效纳入公积金基数编入年初预算,使公积金支出比2020年增加11.46万元。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出127.34万元,占78.84%;社会保障和就业支出9.37万元,占5.8%;卫生健康支出5.9万元,占3.66%;住房保障支出18.9万元,占11.7%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2021年预算数为127.34万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为9.37万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)):2021年预算数为5.9万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保险支出。 4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为18.9万元,主要用于:按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴纳的住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 投资促进局2021年一般公共预算基本支出161.51万元,其中: 人员经费143.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费17.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 投资促进局2021年没有“三公”经费财政拨款预算安排。 八、政府性基金预算支出情况说明  投资促进局2021年没有政府性基金预算拨款安排。 九、国有资本经营预算支出情况说明 投资促进局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2021年,投资促进局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为17.71万元,比2020年预算减少3.43万元,下降16.23%。 (二)政府采购情况 2021年,区投资促进局政府采购预算总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2020年底,投资促进局所属预算单位共有车辆0辆。2021年部门预算没有安排购置一般公务用车。 (四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年投资促进局所有专项项目均按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴纳的住房公积金。 6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。 8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 附表:   附件: 表1.部门收支总表   表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表      表2.财政拨款收支总表 表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)      表3.一般公共预算支出预算表      表3-1.一般公共预算基本支出预算表      表3-2.一般公共预算项目支出预算表      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表      表4.政府性基金支出预算表      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表      表5.国有资本经营预算支出预算表

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