新区枢纽办召开内部控制审计工作启动会
| 所在地区: | 江苏-- | 发布日期: | 2021年7月28日 |
近日,江北新区枢纽办组织召开委托监管企业内部控制审计工作启动会。新区枢纽办副主任李迪,枢纽办各相关部门,江北铁投公司、海投公司、铁路运输公司以及审计师事务所相关负责人参加了本次会议。
根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则第2201号-内部控制审计》以及省市、江北新区相关审计工作要求,枢纽办将组织开展2021年度委托监管企业内部控制审计工作。通过对委托监管企业2020年度重点部门的业务流程、制度执行情况的规范性进行内控审计,全面评价委托监管企业内部控制的设计合理性和执行有效性,进一步加强和规范委托监管企业内部控制建设工作,提高委托监管企业经营管理水平和风险控制能力。会议强调,委托监管企业要配合内审工作小组完成内部控制审计工作,相关部门要做好服务沟通工作,共同推进内部控制审计工作高质量完成。
会后,枢纽办委托监管企业将根据本次内控审计方案要求,开始进行企业内部自查。完成企业自查及相关材料上报后,枢纽办内审小组办公室将会同专业审计单位对企业进行为期两个月的现场检查工作。
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