藤县发展和改革局2020年度部门预算执行情况和其他财政收支情况审计发现问题的整改情况报告
| 所在地区: | 广西-梧州-藤县 | 发布日期: | 2021年8月31日 |
藤县发展和改革局2020年度部门预算执行情况和其他财政收支情况审计发现问题的
整改情况报告
藤县审计局审计组自2021年3月5日至6月10日对藤县发展和改革局2020年度部门预算执行情况和其他财政收支情况审计,根据《藤县审计局审计报告》(藤审报[2021]2号)提出的主要问题,我局高度重视,落实整改措施,现就整改情况予以报告:
一、审计发现的主要问题及整改情况
(一)预算编制不够精准,应纳入预算的未纳入预算方面,今后年度预算做到早筹谋,科学合理编制,切实做细、做实、做准年度部门预算。
(二)项目未按年初预算执行方面,今后注意把关年度项目可执行程度的预算编制。可执行的,由分管部门落实完成。无法实施的项目,不能编入年度预算。
(三)购置资产未及时入账方面,财务人员已补记资产账,并防止今后再次发生。
(四)部分公务支出未使用公务卡进行结算方面,今后我局严格按照《藤县财政局关于增加藤县预算单位公务卡强制结算目录的通知》(藤财支付(2018)1号)要求,实行公务卡结算。
(五)使用过期发票违规报销差旅费方面,我局已将违规报销的差旅费全额追回并上缴县财政。今后防止类似情况出现。
(六)公务接待费支出不符合规定方面,今后我局将按照《中共藤县委员会办公室 藤县人民政府办公室关于印发藤县党政机关国内公务接待管理办法的通知》(藤办发(2015)26号)、《中华人民共和国预算法》的有关规定,严格执行公务接待费管理。
二、审计建议方面,今后我局:
(一)按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,严格执行部门预算编制业务,规范部门预算编制管理,提高预算编制的科学性、完整性、合理性。
(二)加强预算支出管理,强化预算约束,严格按批复的部门预算执行,严禁无预算、超预算支出。
(三)强化项目预算管理,提升项目执行力,提高资金使用效益。
(四)健全资产管理制度,规范国有资产使用行为,规范国有资产核算和登记工作,定期或者不定期进行清查盘点,做到账账、账卡、账实相符,防止国有资产流失。
(五)按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》的规定,加强会计核算工作,确保会计信息真实、准确、完整。
?藤县发展和改革局
?2021年8月31日
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