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长江水利委员会专题研究2022年审计工作

2022-04-06 黑龙江-齐齐哈尔-建华区
所在地区: 黑龙江-齐齐哈尔-建华区 发布日期: 2022年4月6日
建设快讯正文

4月2日,长江委内部审计工作领导小组组长、党组书记、主任马建华主持召开2022年内部审计工作领导小组会议,深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示和党的十九大及历次全会精神,按照水利部有关工作部署,专题研究部署2022年审计工作,推动审计工作提质增效,服务长江水利高质量发展。长江委内部审计工作领导小组副组长、党组成员、副主任戴润泉,长江委内部审计工作领导小组副组长、党组成员、纪检组组长任红梅参加会议。

马建华充分肯定了2021年审计工作成效。他指出,全委各级审计部门贯彻落实委党组决策部署,围绕中心工作,认真履行职责,不断拓展审计广度深度,推动上下联动;发挥职能监督作用,规范内部管理;加强内部审计监督,提升工作效率;全力配合国家审计,深化成果运用;全面压实主体责任,推进审计整改,取得了明显成效。

马建华强调,各部门各单位要准确把握内部审计面临的新形势与新要求,充分认识内部审计促进单位高质量发展重要意义,准确把握新修订出台的《审计法》提出的新要求,深刻理解内部审计首先是经济监督的职能定位,清醒认识当前长江委审计工作的现状和存在的问题;要以高度的政治责任感、历史使命感,自觉将内部审计融入长江委中心工作,全面依法履行监督职责。

马建华要求,各部门各单位要提高政治站位,坚决贯彻委党组决策部署,确保目标同向、节奏同频,主动担负起新时代内部审计职责使命,全面完成今年工作任务。一要加强组织领导,优化审计方式,突出审计重点,形成齐抓共管、上下联动的工作格局,确保任务全面完成;二要聚焦主责主业,找准审计工作的切入点,不断提升监督实效;三要加强分析研究,结合巡视巡察、国家审计及内部审计指出的问题,加强重点难点问题分析研究,采取措施,服务单位改革发展;四要强化职能监督,加强部门协作配合,推动形成监督合力;五要紧盯问题整改,研究分析问题产生原因,推动标本兼治,完善审计整改长效机制;六要严格质量管理,提升审计履职能力,更好地发挥审计建设性作用。

戴润泉强调,内部审计要立足服务治江事业和委内改革发展,强化监督职能,把“三重一大”议事决策作为审计关注重点,推动委属单位完善内部治理;要聚焦整改落实,运用好内部审计成果,形成监督合力;要重视委内问题研究,结合审计整改,推动问题解决;要加强审计队伍和专业能力建设,改进审计工作方式,提升审计质效。

任红梅要求,要充分认识长江委基层治理能力较弱的形势,加强问题溯源,做好审计整改后半篇文章,建强审计免疫系统,努力形成各项监督贯通融合、同向发力的工作格局。

会上,审计局汇报了2021年度主要审计工作及2022年度工作安排建议。长江委内部审计工作领导小组成员部门财务局、人事局、纪检组、直属机关党委主要负责人及领导小组办公室有关人员参加会议。

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