市卫健委组织召开医疗机构内部审计工作会议
| 所在地区: | 河南-洛阳- | 发布日期: | 2022年6月6日 |
为全面总结2021年卫生系统内部审计工作,安排部署2022年内审工作,近日,市卫健委组织召开医疗机构内部审计工作会议。
会上5家第三方审计机构对2021年度被审计单位进行了问题通报。7家相关医疗机构主要负责人围绕贯彻落实《洛阳市卫生健康系统2021年内部审计工作实施方案》的情况以及内部审计工作开展取得的成效、遇到的困难和问题、对内部审计指导监督工作的意见和建议等内容进行了发言。
市卫健委主任李金乐强调,一要提高认识,加强对内部审计工作的领导。医疗机构与第三方审计单位都要充分认识内部审计是机构运行发展中“治未病”的重要手段。二要准确定位,紧紧把握内部审计监督与服务的职能。三要关口前移,实现全过程风险控制,提高质量。四要积极探索,不断拓展内部审计监督广度、深度。内部审计不要拘泥于财政财务收支审计、工程审计等方面,要勇于探索创新,向人事管理、机构运行等多方面扩展,只要能有效防范单位风险隐患、堵塞漏洞的都可以进行尝试,充分发挥内部审计职能作用。他要求卫生系统内部审计工作者要紧紧围绕深化医药卫生体制改革这个中心,紧密结合医疗集团建设,突出重点,真抓实干,扎实推进卫生健康系统内部审计工作,为促进卫生健康事业高质量发展保驾护航。
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