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余姚市退役军人事务局2021年度部门决算

所在地区: 浙江-宁波-余姚市 发布日期: 2022年8月31日
建设快讯正文
索引号: 002972697/2022-70941 内容分类: 公告公示
主题分类: 其他 发布日期: 2022-08-31
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 余姚市退役军人事务局
余姚市退役军人事务局2021年度部门决算
articlecontent

余姚市退役军人事务局2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门(单位)职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门(单位)决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门(单位)决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1. 组织落实退役军人思想政治、管理保障、安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作,指导开展退役军人就业创业服务体系建设工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 组织协调退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织落实上级有关单位制定的退役军人特殊保障政策。

5. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤等工作,组织落实伤病残退役军人医疗、疗养、养老等相关工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

6.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属等有关人员的优待、抚恤等工作。

7.组织落实烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等政策,依法承担烈士纪念设施保护相关工作。宣传弘扬退役军人先进典型事迹。

8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,依法依规解决退役军人合理诉求,扶持促进退役军人就业创业,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市退役军人事务局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入余姚市退役军人事务局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.余姚市退役军人事务局(本级)

2.余姚市四明山革命烈士纪念碑管理所

3.余姚市军队离休退休干部休养所

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,289.26万元,支出总计7,289.26万元,与2020年度相比,各增加4047.71万元,增长124.87%。主要原因是:根据上级要求,直达资金由局本级直接发放到优抚对象个人账户,之前是分配给乡镇街道,由乡镇街道发放给优抚对象的。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,288.89万元;包括财政拨款收入7,288.89万元(其中,一般公共预算7,282.79万元,政府性基金预算6.10万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,288.89万元,其中基本支出852.88万元,占11.70%;项目支出6,436.01万元,占88.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,288.89万元,支出总计7,288.89万元,与2020年相比,各增加4,053.68万元,增长125.30%。主要原因是根据上级要求,直达资金由局本级直接发放到优抚对象个人账户,之前是分配给乡镇街道,由乡镇街道发放给优抚对象的;财政拨款支出年初预算数10806.07万元,完成年初预算的67.45%,主要原因是有一部分款项分配给了乡镇街道,由乡镇街道发放到优抚对象个人。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,282.79万元,占本年支出合计的99.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,073.71万元,增长126.94%。主要原因是:有部分资金之前是分配给乡镇街道,由乡镇街道发放给优抚对象的,现在由我局直接发放给优抚对象。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,282.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出130.59万元,占1.79%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6,996.84万元,占96.07%;卫生健康(类)支出155.37万元,占2.13%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10806.07万元,支出决算为7,282.79万元,完成年初预算的67.40%,主要原因是有一部分款项分配给了乡镇街道,由乡镇街道发放到优抚对象个人。其中:

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为130.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因退役军人职业技能培训经费在本单位未做预算,相关款项由就业管理服务中心划拨。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.39万元,支出决算为16.20万元,完成年初预算的98.84%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为39.51万元,支出决算为44.94万元,完成年初预算的113.74%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.79万元,支出决算为22.16万元,完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为303.00万元,支出决算为311.13万元,完成年初预算的102.68%,决算数大于预算数的主要原因是有部分资金由上级下拨。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为865.00万元,支出决算为1038.82万元,完成年初预算的120.09%,决算数大于预算数的主要原因是有部分资金由上级下拨。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为1116.00万元,支出决算为842.47万元,完成年初预算的75.49%,决算数小于预算数的主要原因是有一部分款项分配给了乡镇街道,由乡镇街道发放到优抚对象个人。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为222.18万元,支出决算为254.65万元,完成年初预算的114.61%,决算数大于预算数的主要原因是烈管所有预算追加用于修复因台风导致的围墙倒塌以及基本支出追加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为3020.00万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的0.42%,决算数小于预算数的主要原因是绝大部分款项分配给了乡镇街道,由乡镇街道发放到优抚对象个人。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为1880.00万元,支出决算为2435.19万元,完成年初预算的129.53%,决算数大于预算数的主要原因是有部分资金由上级下拨。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为197.00万元,支出决算为159.17万元,完成年初预算的80.80%,决算数小于预算数的主要原因是2021年物价指数增长很小,优抚对象物价补贴支出较少。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为1400.00万元,支出决算为61.53万元,完成年初预算的4.40%,决算数小于预算数的主要原因是绝大部分款项分配给了乡镇街道,由乡镇街道发放给退役士兵个人。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为25.16万元,完成年初预算的251.60%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出很大部分由上级转移支付资金支付。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为19.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出由上级转移支付资金支付。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的53.05%,决算数小于预算数的主要原因申请随军未就业家属生活补助的人数比年初预计的少。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为239.42万元,支出决算为316.06万元,完成年初预算的132.01%,决算数大于预算数的主要原因是9月增加行政人员1人,行政人员经费中工资福利及公积金增加,社保、医保缴费标准提高。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为857.50万元,支出决算为650.35万元,完成年初预算的75.84%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,部分拥军优属活动未能开展。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为66.34万元,支出决算为117.70万元,完成年初预算的177.42%,决算数大于预算数的主要原因事业人员增加1人,工资福利及公积金增加,社保、医保缴费标准提高。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为335.00万元,支出决算为348.58万元,完成年初预算的104.05%,决算数大于预算数的主要原因是有部分上级下达资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.94万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.92万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的119.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.57万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的101.68%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,相关支出也增加。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为137.95万元,完成年初预算的275.90%,决算数大于预算数的主要原因是有一部分资金由上级下拨。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是相关支出由上级转移支付资金支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出852.88万元,其中:

人员经费786.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6.10万元,占本年支出合计的0.08%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少20.03万元,下降76.65%。主要原因是:政府性基金上级拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6.10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出6.10万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的100%,主要原因是该项支出经费来自上级拨款。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出经费来自上级拨款。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.15万元,支出决算为2.88万元,完成预算的46.83%,2021年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是公务用车和公务接待支出少于预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元,占88.01%,与2020年度相比,增加0.06万元,增长2.29%,主要原因是公务车辆车龄较老,维修保养费用增加;公务接待费支出决算为0.35万元,占11.99%,与2020年度相比,增加0.12万元,增长52.65%,主要原因是烈管所增加了公务接待费,2020年无。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为5.6万元,支出决算为2.53万元,完成预算的45.18%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度公务用车较少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车运行维护费预算数为5.6万元,支出2.53万元,完成预算的45.18%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度公务用车较少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为0.55万元,支出决算为0.35万元,完成预算的63.64%。主要用于接待驻余姚部队领导来访和上级机关人员调查、检查等支出。国内公务接待4批次,累计68人次。决算数小于预算数的主要原因是2021年度公务接待较少。其中:

外事接待支出0万元,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.35万元,主要用于驻余姚来访部队领导和上级机关人员。接待4批次,累计68人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为42.68万元,支出决算为38.49万元,完成年初预算的90.18%,决算数小于预算数的主要原因公务用车、教育经费等支出较少;比2020年度增加5.55万元,增长16.85%,主要原因是人员增加,相应费用增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额246.50万元,其中:政府采购货物支出130.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.19万元。授予中小企业合同金额246.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额33.08万元,占授予中小企业合同金额的13.42%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,余姚市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,余姚市退役军人事务局部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金1063万元,占一般公共预算项目支出总额的14.60%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“农村籍退役士兵老年生活补助资金”“双拥经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1063万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

余姚市退役军人事务局部门在2021年度部门决算中反映农村籍退役士兵老年生活补助资金及经费项目绩效自评结果。

农村籍退役士兵老年生活补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为943万元,执行数为943万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据国家政策,农村籍老年退役士兵全额全员领取了生活补助,改善了他们的老年生活;二是社会效益:退役军人的各项补助待遇的落实,让他们安稳的融入社会,为我市社会稳定起到了很大的作用,也让党和政府对他们的关怀落到实处;三是社会公众满意度:满意。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:继续按标准按时发放。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称:农村籍退役士兵老年生活补助资金报告日期:2022.4.21

实施单位

(盖章)

余姚市退役

军人事务局

单位地址

余姚市阳明西路300号

绩效联络员

柳光其

联系电话

62702653

项目资金

财政预算

项目属性

新增项目()

延续项目(√)

项目计划

资 金

(年度)943万元

实际到位

资 金

(年度)943万元

(全部) 943万元

(全部) 943万元

项目

预期

绩效

目标

经济效益:/

绩效

目标

完成

情况

经济效益:/

社会效益:√

社会效益:√

生态环境效益及其他效益:/

生态环境效益及其他效益:/

主要量化指标:农村籍老年退役士兵生活补助领取率,公众满意率。

主要量化指标:农村籍老年退役士兵生活补助领取率,公众满意率。

项目实施情况概述及情况说明

项目全年预算数为943万元,执行数为943万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据国家政策,农村籍老年退役士兵全额全员领取了生活补助,改善了他们的老年生活;二是社会效益:退役军人的各项补助待遇的落实,让他们安稳的融入社会,为我市社会稳定起到了很大的作用,也让党和政府对他们的关怀落到实处;三是社会公众满意度:满意。

自我评价

优秀( ) 完成( √ ) 基本完成( ) 未完成( )

主管部门

审核意见

主管部门盖章

年 月 日

双拥经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元,执行数为110.14万元,完成预算的91.78%。主要产出和效果:一是慰问了优抚对象,让他们感受到了政府的关怀;二是慰问了驻姚部队官兵,搞好军民共建,体现了军民鱼水情。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称:双拥经费 报告日期:2022.4.21

实施单位

(盖章)

余姚市退役军人事务局

单位地址

余姚市阳明西路300号

绩效联络员

柳光其

联系电话

62702653

项目资金

120万

项目属性

新增项目( )

延续项目(√)

项目计划

资 金

(年度)120万

实际到位

资 金

(年度)120万

(全部)120万

(全部)120万

项目

预期

绩效

目标

经济效益:/

绩效

目标

完成

情况

经济效益:/

社会效益:1、慰问优抚对象;2、慰问驻姚部队官兵;3、组织开展双拥慰问演出等活动;4、双拥模范城创建

社会效益:1、慰问优抚对象;2、慰问驻姚部队官兵;3、组织开展双拥慰问演出等活动;4、双拥模范城创建

生态环境效益及其他效益:

生态环境效益及其他效益:

主要量化指标:优抚对象满意度

主要量化指标:优抚对象满意度

项目实施情况概述及情况说明

项目全年预算数为120万元,执行数为110.14万元,完成预算的91.78%。主要产出和效果:一是慰问了优抚对象,让他们感受到了政府的关怀;二是慰问了驻姚部队官兵,搞好军民共建,体现了军民鱼水情。

自我评价

优秀(√) 完成( ) 基本完成( ) 未完成( )

主管部门

审核意见

主管部门盖章

年 月 日

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指退役士兵职业技能培训。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡复员、退伍军人生活补助。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

29.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出,用于伤残义务兵的一次性建房补助。

30.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

33.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

34.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

35.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

39.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

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