2023年德江县住房和城乡建设局部门预算及“三公”经费预算信息公开
| 所在地区: | 贵州-铜仁地-德江县 | 发布日期: | 2023年3月14日 |
2023年德江县住房和城乡建设局
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2023年03月13日
目录
一、德江县住房和城乡建设局概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、德江县住房和城乡建设局部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算支出经济分类情况
(七)一般公共预算基本支出情况
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况
(九)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)项目支出安排说明
(五)部分专用名词解释
一、部门概况
部门主要职能
办公室的工作职责和工作内容
主持办公室全面工作,制定办公室工作计划并组织实施;
协调、组织和分配办公室成员开展办公室日常工作;
领导、监督办公室承担的重要专项工作;
负责向领导请示、汇报办公室的重要工作;
签发重要签报和办公室发文;
主持办公室会议及有关办公室工作的研讨会、座谈会;
负责办公室思想作风建设和队伍建设;
完成上级部门和领导交办的其他工作。
住房保障中心职能职责
1、拟订县本级保障性住房、城市棚户区(含城中村)改造及旧城改造中期规划和年度计划。
2、负责县本级政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理等工作;负责县直机关
事业单位现有公共住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。
3、负责县本级公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴的审核、发放等工作。
4、负责县本级公共租赁住房信息平台建设、信息发布,公共租赁住房对象档案建立、管理和查阅工作。
5、负责县本级公共租赁住房租金的收取、存储、使用等工作。
6、负责县本级公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟订并组织实施。
7、负责县本级政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。
8、负责市政府下达的中心城区棚户区改造和旧城改造工作。
9、负责县本级政府投资项目国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。
10、完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。
建筑工程质量监督管理站
1.负责对各村、县级及专业建设工程质量监督和检测单位贯彻执行国家和省、市有关工程质量方面的法律、法规、规章和强制性技术标准的业务指导和检查工作;
2负责监督检查大型房屋建筑工程市政基础设施工程项目建设各方责任主体的具体建设质量行为及执行国家规范的情况的工作;
3.负责抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量及主要建筑材料、建筑构配件的质量;
4.负责对工程竣工验收进行监督;
5.依法对违法违规行为实施处罚;
6.组织或者参与工程质量事故的调查处理;
7.承办上级有关行政主管部门交办的其他事项。
建筑安全监督管理站
贯彻执行国家、省关于建筑安全管理的法律、法规、规章和强制性标准。制订和完善建筑工程安全生产监督管理制度,编制建筑工程应急抢险预案,制定全县建设工程安全监督管理工作目标和工作要求点。组织全县建筑安全生产专项检查和执法活动,督促相关责任主体对存在问题进行整改。对重大建筑安全事故进行调查处理和统计上报,依法受理建筑安全生产信访事项。对全县建筑工程安全监督管理,承担上级交办的其他工作。
村镇建设管理站 1、负责全县的村镇建设管理工作。2、贯彻执行国家有关村镇建设的方针、政策和法律规定。3、负责本县村镇内建设项目的选址定点,规划管理工作。4、负责本县村镇规划的编制及调整完善工作。5、负责村镇从事建设活动的建筑企业包括个体施工队伍的资质审查和工程质量管理等工作。6、指导村镇的综合开发工作,督促村镇建设按规划实施。7、抓好村镇试点规划、建设、管理,推动全县村镇建设。8、负责本县村镇范围内的环境保护,村容村貌,环境卫生及园林绿化工作。9、组织村镇规划、建设技术人员和管理人员的培训。抓好村镇建设档案工作。
房屋征收与补偿中心主要职责是
1、参与拟订全县有关房屋征收服务方面的规范性文件、政策并承担组织实施的服务保障工作。承担房屋征收与补偿的具体工作。
2、参与组织征收项目论证工作。参与拟订全县房屋征收计划、征收公告。
3、承担房屋征收实施单位及其从业人员的培训,指导实施单位按程序开展好房屋征收与补偿工作。
4、承担对征收范围内房屋的权属、用途等情况进行调查,按程序组织相关单位进行产权认定。
5、参与拟订房屋征收补偿方案、征收决定与补偿决定,并承担组织实施的服务保障工作。协助有关部门开展社会稳定风险评估工作。
6、承担房屋征收评估机构的选定工作,协助开展征收范围内房屋评估工作。
7、承担征收补偿安置资金及征收拆迁经费的发放、管理使用服务保障工作。
8、承担房屋征收拆除工地扬尘治理的业务指导工作。
9、承担全县国有土地上房屋征收补偿政策宣传、培训和解释工作。参与房屋征收补偿纠纷的调解处理。
10、承担房屋征收与补偿信息、统计和档案管理工作。
11、承担集体土地上的棚户区改造政策指导工作。
12、完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。
消防监督管理站
1、对建筑消防设施每年至少一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存放备案;
2、落实消防安全责任制,制定消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
3、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
4、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
5、组织防火检查,及时消除火灾隐患;
6、组织进行有针对性的消防演练;
7、法律、法规规定的其他消防安全职责。
房地产开发项目与物业监督管理站
在近年来我国经济下行趋势明显的时期,房地产作为国民经济的支柱产业其对经济贡献的作用不言而喻。而且物业管理行业作为与房地产息息相关的配套性产业,在提升业主入住体验、保障业主相关权益方面也起到重要的作用。房地产开发项目与物业监督管理站对房地产开发服务登记备案,协助对小区物业监督管理。
路灯管理所
按照城市统筹规划、合理布点,因路制宜的原则,大力实施城市路灯亮化工程,重点加强沿街灯饰景观的建设和管理,以主干道路灯为脉络,以桥灯、沿街灯箱、门头亮化为背景,高低错落、远近相衬、动静结合的城市亮化新格局。负责城区路灯的维修维护。
环境卫生管理站
贯彻执行国家有关环卫管理的方针、政策和法律、法规;负责全县市容和环境卫生的保洁工作;负责环卫基础设施的维护;负责解决和处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题;负责垃圾处理设施建设维护和垃圾处理运营监管工作;参与城市环境部分工程、质量验收及评定工作;完成上级交办的其他工作。
城市园林绿化站
贯彻落实国家关于园林绿化工作方面的法律、法规、规章和政策;负责城市规划区园林绿化;负责公共场地、广场绿化及行道树、花坛、古树名木的养护工作;参与园林绿化部分工程、质量验收及评定工作;完成上级交办的其他工作。
城市综合行政执法大队职责
承担市容环境、违法建设管控的日常巡查;对违法建设、城市规划方面的行政处罚;对出店、占道经营、流动摊贩、噪音污染、油烟排放等方面的行政处罚;对违规设置门头店招、大型户外广告和广告张贴宣传等方面的行政处罚;对毁坏市政设施和绿化树木等方面的行政处罚;重要节日、重大活动期间的执法保障;制定和实施相关城市管理公共突发事件应急处置预案;上级赋予的其他职责。
(二)部门预算单位构成
1.预算单位构成
住房和城乡建设局2023年部门预算包括:德江县住房和城乡建设局核定行政编制15名。设局长1名,副局长3名;内设机构股级职数9名。住建局总编制161人,其中在职实有160人。
2.内设机构设置
德江县环境卫生管理站核定事业编制18名,设管人员12名、专业技术人员2名、工勤人员4名;德江县城市园林绿化站核定事业编制8名,设管理人员3名、专业技术人员4名、工勤人员1 名;德江县城市综合行政执法大队核定事业编制55名,设管理人员40名、工勤人员15名;德江县住房保障服务中心核定事业编制5名,设管理人员2名、专业技术人员2名、工勤人员1名;德江县建筑工程质量监督管理站核定事业编制15名,设管理人员4名、专业技术人员10名、工勤人员1名;德江县建筑安全监督管理站核定事业编制5名,设管理人员2名、专业技术人员2名、工勤人员1名;德江县村镇建设管理站核定事业编制6名,设管理人员3名、专业技术3名;德江县房屋征收与补偿中心核定事业编制12名,设管理人员7名、专业技术人员4名、工勤人员1名;德江县路灯管理所核定事业编制4名,设管理人员1名、专业技术人员2名、工勤人员1名;德江县消防监督管理站核定事业编制4名,设管理人员2名、专业技术人员1名、工勤人员1名;德江县房地产开发项目与物业监督管理站核定事业编制6名,设管理人员2名、专业技术人员2名、工勤人员2名。
(三)部门人员构成
德江县住房和城乡建设局总编制人数161人、在职实有人数160人、离退休人员人数35人,行政编制15人、事业编制138人。
二、部门预算公开报表
(一)部门收支总体情况
1.部门收支预算总表:
2023年收支预算总表(表一)
预算部门编码及名称:[211]德江县住房和城乡建设局 | 预算年度:2023 | 金额单位:元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 335,946,007.12 | 一、非税收入 | 0.00 |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 68,700,000.00 | 二、一般公共服务支出 | 0.00 |
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、外交支出 | 0.00 |
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、国防支出 | 0.00 |
5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、公共安全支出 | 0.00 |
6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、教育支出 | 0.00 |
7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、科学技术支出 | 0.00 |
8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
9 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保障和就业支出 | 1,531,800.00 |
10 | 十、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
11 | 十一、卫生健康支出 | 601,956.12 | ||
12 | 十二、节能环保支出 | 54,100,000.00 | ||
13 | 十三、城乡社区支出 | 199,270,615.00 | ||
14 | 十四、农林水支出 | 0.00 | ||
15 | 十五、交通运输支出 | 0.00 | ||
16 | 十六、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
17 | 十七、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
18 | 十八、金融支出 | 0.00 | ||
19 | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
20 | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
21 | 二十一、住房保障支出 | 149,141,636.00 | ||
22 | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
23 | 二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
24 | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
25 | 二十五、预备费 | 0.00 | ||
26 | 二十六、其他支出 | 0.00 | ||
27 | 二十七、转移性支出 | 0.00 | ||
28 | 二十八、债务还本支出 | 0.00 | ||
29 | 二十九、债务付息支出 | 0.00 | ||
30 | 三十、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
31 | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
32 | 三十二、往来性支出 | 0.00 | ||
100 | 本年收入合计 | 404,646,007.12 | 本年支出合计 | 404,646,007.12 |
101 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
102 | 其中财政拨款结转结余 | |||
103 | 非财政拨款结转结余 | |||
104 | 收入总计 | 404,646,007.12 | 支出总计 | 404,646,007.12 |
2.关于2023年德江县住房和城乡建设局收支预算总体情况说明:
2023年德江县住房和城乡建设局年初预算收入合计404,646,007.12元,其中:一般公共预算拨款收入335,946,007.12元,占年初预算收入的83.02%。
2023年德江县住房和城乡建设局年初预算支出合计404,646,007.12元,其中:208社会保障和就业支出1531800.00元,占年初预算支出的0.38%;210卫生健康支出601,956.12元,占年初预算支出的0.15%;211节能环保支出54,100,000.00元,占年初预算支出的13.36%;212城乡社区支出199,270,615.00元,占年初预算支出的49.25%;221住房保障支出149,141,636.00元,占年初预算支出的36.86%。
(二)部门收入总体情况
1.部门收入预算总表:
2023年部门收入总表(表二)
编制单位:德江县住房和城乡建设局 单位:元
支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 专项收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 预算内投资收入 | ||||||||
合计 | 335,946,007.12 | 335,946,007.12 | 335,946,007.12 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,531,800.00 | 1,531,800.00 | 1,531,800.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45,948.00 | 45,948.00 | 45,948.00 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45,948.00 | 45,948.00 | 45,948.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 601,956.12 | 601,956.12 | 601,956.12 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 601,956.12 | 601,956.12 | 601,956.12 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 601,956.12 | 601,956.12 | 601,956.12 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 54,100,000.00 | 54,100,000.00 | 54,100,000.00 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 33,800,000.00 | 33,800,000.00 | 33,800,000.00 | ||||||||||
2110302 | 水体 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | ||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | ||||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 130,570,615.00 | 130,570,615.00 | 130,570,615.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 13,549,935.00 | 13,549,935.00 | 13,549,935.00 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 3,096,023.00 | 3,096,023.00 | 3,096,023.00 | ||||||||||
2120104 | 城管执法 | 5,075,092.00 | 5,075,092.00 | 5,075,092.00 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,378,820.00 | 5,378,820.00 | 5,378,820.00 | ||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12,300,680.00 | 12,300,680.00 | 12,300,680.00 | ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,300,680.00 | 12,300,680.00 | 12,300,680.00 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 104,720,000.00 | 104,720,000.00 | 104,720,000.00 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 104,720,000.00 | 104,720,000.00 | 104,720,000.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 149,141,636.00 | 149,141,636.00 | 149,141,636.00 | ||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 145,200,000.00 | 145,200,000.00 | 145,200,000.00 | ||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 145,200,000.00 | 145,200,000.00 | 145,200,000.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | ||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,696,972.00 | 2,696,972.00 | 2,696,972.00 | ||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,696,972.00 | 2,696,972.00 | 2,696,972.00 |
2.关于2023年德江县住房和城乡建设局收入总体情况说明: 2023年收入总额为335,946,007.12元,其中:一般公共预算收入335,946,007.12元,占 2023年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况
1.部门支出总表:
2023年部门支出总表(表三)
编制单位:德江县住房和城乡建设局 单位:元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 335,946,007.12 | 40,076,007.12 | 295,870,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,531,800.00 | 1,531,800.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45,948.00 | 45,948.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45,948.00 | 45,948.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 601,956.12 | 601,956.12 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 601,956.12 | 601,956.12 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 601,956.12 | 601,956.12 | ||||
211 | 节能环保支出 | 54,100,000.00 | 19,900,000.00 | 34,200,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 33,800,000.00 | 33,800,000.00 | ||||
2110302 | 水体 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 20,300,000.00 | 19,900,000.00 | 400,000.00 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 20,300,000.00 | 19,900,000.00 | 400,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 130,570,615.00 | 14,100,615.00 | 116,470,000.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 13,549,935.00 | 11,699,935.00 | 1,850,000.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 3,096,023.00 | 3,096,023.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 5,075,092.00 | 3,225,092.00 | 1,850,000.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,378,820.00 | 5,378,820.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12,300,680.00 | 100,680.00 | 12,200,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,300,680.00 | 100,680.00 | 12,200,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 104,720,000.00 | 2,300,000.00 | 102,420,000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 104,720,000.00 | 2,300,000.00 | 102,420,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 149,141,636.00 | 3,941,636.00 | 145,200,000.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 145,200,000.00 | 145,200,000.00 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 145,200,000.00 | 145,200,000.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,696,972.00 | 2,696,972.00 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,696,972.00 | 2,696,972.00 |
2.关于2023年德江县住房和城乡建设局支出总体情况说明: 2023年支出预算总额为335,946,007.12元。其中: 基本支出40,076,007.12元,占 2023年部门支出的11.93%。按功能科目分类:208社会保障和就业支出1,531,800.00元,20805行政事业单位养老支出1,485,852.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,485,852.00元,20899其他社会保障和就业支出45,948.00元,2089999其他社会保障和就业支出45,948.00元,210卫生健康支出601,956.12元,21011行政事业单位医疗601,956.12元,2101101行政单位医疗601,956.12元,211节能环保支出19,900,000.00元,21199其他节能环保支出19,900,000.00元,2119999其他节能环保支出19,900,000.00元,212城乡社区支出14,100,615.00元,21201城乡社区管理事务11,699,935.00元,2120101行政运行3,096,023.00元,2120104城管执法3,225,092.00元,2120199其他城乡社区管理事务支出5,378,820.00元,21203城乡社区公共设施100,680.00元,2120399其他城乡社区公共设施支出100,680.00元,21299其他城乡社区支出2,300,000.00元,2129999其他城乡社区支出2,300,000.00元,221住房保障支出3,941,636.00元,22102住房改革支出1,244,664.00元,2210201住房公积金支出1,244,664.00元,22103城乡社区住宅2,696,972.00元,2210399其他城乡社区住宅支出2,696,972.00元;项目支出295,870,000.0元,占2023年部门支出的88.07%,按功能科目分类:211节能环保支出34,200,000.00元,21103污染防治33,800,000.00元,2110302水体25,000,000.00元,2110304固体废弃物与化学品8,800,000.00元,21199其他节能环保支出400,000.00元,2119999其他节能环保支出400,000.00元,212城乡社区支出116,470,000.0元,21201城乡社区管理事务1,850,000.00元,2120104城管执法1,850,000.00元,21203城乡社区公共设施12,200,000.00元,2120399其他城乡社区公共设施支出12,200,000.00元,21299其他城乡社区支出102,420,000.00元,2129999其他城乡社区支出102,420,000.0元,221住房保障支出145,200,000.0元,22101保障性安居工程支出145,200,000.0元,2210103棚户区改造145,200,000.0元。
(四)财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表:
2023年财政拨款收支总表(表四)
编制单位:德江县住房和城乡建设局 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 404,646,007.12 | 一、本年支出 | 404,646,007.12 | 404,646,007.12 |
|
一般公共预算拨款收入 | 335,946,007.12 | 一般公共服务支出 |
| ||
专项收入 |
| 外交支出 |
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政府性基金预算拨款收入 | 68,700,000.00 | 国防支出 |
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预算内投资收入 |
| 公共安全支出 |
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,531,800.00 | 1,531,800.00 |
|
|
| 卫生健康支出 | 601,956.12 | 601,956.12 |
|
|
| 节能环保支出 | 54,100,000.00 | 54,100,000.00 |
|
|
| 城乡社区支出 | 199,270,615.00 | 199,270,615.00 |
|
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 149,141,636.00 | 149,141,636.00 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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债务付息支出 | |||||
二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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收入总计 | 404,646,007.12 | 支出总计 | 404,646,007.12 | 404,646,007.12 |
|
2.关于2023年德江县住房和城乡建设局财政拨款收支总体情况说明:
2023年一般公共预算财政拨款总收入为404,646,007.12 元,其中:本年收入404,646,007.12 元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0 万元,占财政拨款总收入的0 %。2023年一般公共预算财政拨款支出404,646,007.12元,其中:208社会保障和就业支出1,531,800.00 元,占年初预算支出的0.38 %;210卫生健康支出601,956.12 元,占年初预算支出的0.15 %;211节能环保支出54,100,000.00 元,占年初预算支出的13.38%;212城乡社区支出199,270,615.00 元,占年初预算支出的49.25 %;221住房保障支出149,141,636.00 元,占年初预算支出的36.86%。
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表:
2023年一般公共预算支出表(表五)
编制单位:德江县住房和城乡建设局 单位:元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 335,946,007.12 | 40,076,007.12 | 295870000.00000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,531,800.00 | 1,531,800.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45,948.00 | 45,948.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45,948.00 | 45,948.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 601,956.12 | 601,956.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 601,956.12 | 601,956.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 601,956.12 | 601,956.12 | |
211 | 节能环保支出 | 54,100,000.00 | 19,900,000.00 | 34,200,000.00 |
21103 | 污染防治 | 33,800,000.00 | 33,800,000.00 | |
2110302 | 水体 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 20,300,000.00 | 19,900,000.00 | 400,000.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 20,300,000.00 | 19,900,000.00 | 400,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 130,570,615.00 | 14,100,615.00 | 116,470,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 13,549,935.00 | 11,699,935.00 | 1,850,000.00 |
2120101 | 行政运行 | 3,096,023.00 | 3,096,023.00 | |
2120104 | 城管执法 | 5,075,092.00 | 3,225,092.00 | 1,850,000.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,378,820.00 | 5,378,820.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 12,300,680.00 | 100,680.00 | 12,200,000.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,300,680.00 | 100,680.00 | 12,200,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 104,720,000.00 | 2,300,000.00 | 102,420,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 104,720,000.00 | 2,300,000.00 | 102,420,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 149,141,636.00 | 3,941,636.00 | 145,200,000.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 145,200,000.00 | 145,200,000.00 | |
2210103 | 棚户区改造 | 145,200,000.00 | 145,200,000.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 2,696,972.00 | 2,696,972.00 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,696,972.00 | 2,696,972.00 | |
关于2023年德江县住房和城乡建设局一般公共预算支出情况说明:2023年一般公共预算支出总额335,946,007.12元,其中:基本支出40,076,007.12元,占一般公共预算支出总额的11.93 %;基本支出中按功能分类为:208社会保障和就业支出1,531,800.00元,占基本支出的4.00%;20805行政事业单位养老支出1,485,852.00元,占基本支出的4.00%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,485,852.00元,占基本支出的4.00%;20899其他社会保障和就业支出45,948.00 元,占基本支出的1.00%;2089999其他社会保障和就业支出45,948.00元,占基本支出的1.00%;210卫生健康支出601,956.12元,占基本支出的2.00%;21011行政事业单位医疗601,956.12元,占基本支出的2.00%;2101101行政单位医疗601,956.12元,占基本支出的2.00%;211节能环保支出19,900,000.00元,占基本支出的50.00%;21199其他节能环保支出19,900,000.00元,占基本支出的50.00%;2119999其他节能环保支出19,900,000.00元,占基本支出的50.00%;212城乡社区支出14,100,615.00元,占基本支出的36.00%;21201城乡社区管理事务11,699,935.00元,占基本支出的30.00%;2120101行政运行3,096,023.00元,占基本支出的8.00%;2120104城管执法3,225,092.00 元,占基本支出的8.00%;2120199其他城乡社区管理事务支出5,378,820.00 元,占基本支出的14.00%;21203城乡社区公共设施100,680.00 元,占基本支出的1.00%;2120399其他城乡社区公共设施支出100,680.00 元,占基本支出的1.00%;21299其他城乡社区支出2,300,000.00元,占基本支出的6.00%;2129999其他城乡社区支出2,300,000.00 元,占基本支出的6.00%;221住房保障支出3,941,636.00元,占基本支出的10.00%;22102住房改革支出1,244,664.00元,占基本支出的4.00%;22100201住房公积金1,244,664.00元,占基本支出的4.00 %;22103城乡社区住宅2,696,972.00元,占基本支出的7.00%;2210399其他城乡社区住宅支出2,696,972.00元占基本支出的7.00%。项目支出295,870,000.00元,占一般公共预算支出总额的88.07%。项目支出中按功能分类为:211节能环保支出34,200,000.00元,占项目支出的12.00%;21103污染防治33,800,000.00元,占项目支出的12.00%;2110302水体25,000,000.00元,占项目支出的9%;2110304固体废弃物与化学品8,800,000.00元,占项目支出的3.00%;21199其他节能环保支出400,000.00元,占项目支出的1.00%;2119999其他节能环保支出400,000.00 元,占项目支出的1.00%;212城乡社区支出116,470,000.00元,占项目支出的40.00%;21201城乡社区管理事务1,850,000.00元,占项目支出的1.00%;2120104城管执法1,850,000.00元,占项目支出的1.00%;21203城乡社区公共设施12,200,000.0元,占项目支出的5.00%;2120399其他城乡社区公共设施支出12,200,000.00元,占项目支出的5.00%;21299其他城乡社区支出102,420,000.00元,占项目支出的35.00%;2129999其他城乡社区支出102,420,000.00元,占项目支出的35.00%;221住房保障支出145,200,000.00元,占项目支出的49.00%;22101保障性安居工程支出145,200,000.00元,占项目支出的49.00%;2210103棚户区改造145,200,000.00元占项目支出的49.00%。
(六)一般公共预算基本支出经济分类情况
1.一般公共预算基本支出经济分类表:
2023年一般公共预算基本支出经济分类表(表六)
编制单位:德江县德江县住房和城乡建设局 单位:元
政府预算经济分类 | 2023年预算数 | 部门预算经济分类 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 科目编码 | 科 目 名 称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 合计 | 40,076,007.12 | 37,571,007.12 | 2,505,000.00 | |||
501 | 机关工资福利支出 | 14,532,411.12 | 301 | 工资福利支出 | 14,532,411.12 | 14,532,411.12 | |
50101 | 工资奖金津补贴 | 1115399.00 | 30101 | 基本工资 | 5,481,372.00 | 5,481,372.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,573,700.00 | 2,573,700.00 | ||||
30103 | 奖金 | 816,819.00 | 816,819.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 2,282,100.00 | 2,282,100.00 | ||||
50102 | 社会保障缴费 | 2133756.12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,485,852.00 | 1,485,852.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | ||||||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 601,956.12 | 601,956.12 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 45,948.00 | 45,948.00 | ||||
50103 | 住房公积金 | 1,244,664.00 | 30113 | 住房公积金 | 1,244,664.00 | 1,244,664.00 | |
50199 | 其他工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | ||||
30114 | 医疗费 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 2,384,800.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,384,800.00 | 109,800.00 | 2,275,000.00 |
50201 | 办公经费 | 1505000.00 | 30201 | 办公费 | 564,200.00 | 564,200.00 | |
30202 | 印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
30203 | 咨询费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
30204 | 手续费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
30205 | 水费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
30206 | 电费 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||
30208 | 取暖费 | ||||||
30209 | 物业管理费 | ||||||
30211 | 差旅费 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
30214 | 租赁费 | ||||||
30228 | 工会经费 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||
30229 | 福利费 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 109,800.00 | 109,800.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||
50202 | 会议费 | 10,000.00 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
50203 | 培训费 | 5,000.00 | 30216 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
50204 | 专用材料购置费 | 20,000.00 | 30218 | 专用材料费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30224 | 被装购置费 | ||||||
30225 | 专用燃料费 | ||||||
50205 | 委托业务费 | 204800.00 | 30203 | 咨询费 | |||
30226 | 劳务费 | 124,800.00 | 124,800.00 | ||||
30227 | 委托业务费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
50207 | 因公出国(境)费用 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | ||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 500,000.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
503 | 机关资本性支出(一) | 230,000.00 | 310 | 资本性支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
50301 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
50302 | 基础设施建设 | 50,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||
50306 | 设备购置 | 130000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
31003 | 专用设备购置 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
50307 | 大型修缮 | 50,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
50399 | 其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
31022 | 无形资产购置 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||
504 | 机关资本性支出(二) | 309 | 资本性支出(基本建设) | ||||
50401 | 房屋建筑物购建 | 30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
50402 | 基础设施建设 | 30905 | 基础设施建设 | ||||
50403 | 公务用车购置 | 30913 | 公务用车购置 | ||||
50404 | 设备购置 | 30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
50405 | 大型修缮 | 30906 | 大型修缮 | ||||
50499 | 其他资本性支出 | 30908 | 物资储备 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30922 | 无形资产购置 | ||||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | ||||||
50501 | 工资福利支出 | ||||||
50502 | 商品和服务支出 | ||||||
50599 | 其他对事业单位补助 | ||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | ||||||
50601 | 资本性支出(一) | ||||||
50602 | 资本性支出(二) | ||||||
507 | 对企业补助 | 312 | 对企业补助 | ||||
50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | ||||
50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | ||||
50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
508 | 对企业资本性支出 | ||||||
50801 | 对企业资本性支出(一) | 31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
50802 | 对企业资本性支出(二) | 311 | 对企业补助(基本建设) | ||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 22,928,796.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22,928,796.00 | 22,928,796.00 | |
50901 | 社会福利和救助 | 47,916.00 | 30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 47,916.00 | 47,916.00 | ||||
30306 | 救济金 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | ||||||
30309 | 奖励金 | ||||||
50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | ||||
50903 | 个人农业生产补贴 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||||
50905 | 离退休费 | 680,880.00 | 30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 680,880.00 | 680,880.00 | ||||
30303 | 退职(役)费 | ||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 22,200,000.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22,200,000.00 | 22,200,000.00 | |
510 | 对社会保障基金补助 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||||
51002 | 对社会保险基金补助 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
51003 | 补充全国社会保障基金 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||
51101 | 国内债务付息 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
51102 | 国外债务付息 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
51103 | 国内债务发行费用 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||
51104 | 国外债务发行费用 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||
512 | 债务还本支出 | ||||||
51201 | 国内债务还本 | ||||||
51202 | 国外债务还本 | ||||||
513 | 转移性支出 | ||||||
51301 | 上下级政府间转移性支出 | ||||||
51302 | 援助其他地区支出 | ||||||
51303 | 债务转贷 | ||||||
51304 | 调出资金 | ||||||
514 | 预备费及预留 | ||||||
51401 | 预备费 | ||||||
51402 | 预留 | ||||||
599 | 其他支出 | 399 | 其他支出 | ||||
59906 | 赠与 | 39906 | 赠与 | ||||
59907 | 国家赔偿费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 |
2.关于2023年德江县住房和城乡建设局一般公共预算支出经济分类情况说明:
2023年部门基本支出预算总额为40,076,007.12元,其中:人员经费37,571,007.12元,公用经费2505000.00元,占一般公共预算基本支出的100%。人员经费包含;30101基本工资5,481,372.00元、30102津贴补贴2,573,700.00元;公用经费包含;30201办公费564,200.00元、30202印刷费60000元,302商品和服务支出2275000.00元,30203咨询费10000.00元,30204手续费10000.00元,30205水费25000.00元,30206电费36000.00元,30207邮电费65000.00元,30211差旅费125000.00元,30213维修(护)费20000.00元,30215会议费10000.00元,30216培训费5000.00元,30217公务接待费20000.00元,30218专用材料费20000.00元,30226劳务费124800.00元,30227委托业务费80000.00元,30228工会经费480000.00元,30231公务用车运行维护费120000.00元,30299其他商品和服务支出500000.00元,310资本性支出230000.00元,31002办公设备购置50000.00元,31005基础设施建设50000.00元,31006大型修缮50000.00元,31007信息网络及软件购置更新80000.00元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
1.一般公共预算“三公”经费支出表:
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表七)
编制单位:德江县住房和城乡建设局 单位:元
项目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 与上年增减变化比率 | 与上年相比增减变化原因 | 2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合 计 | 190000.00 | 140000.00 | -73.68% | 严格执行中央八项规定 | 0.04% | |
一、 因公出国(境)费 | 0 | 0 | ||||
二、公务接待费 | 10000.00 | 20,000.00 | 100% | 严格执行中央八项规定 | 0.006% | |
三、公务车购置及运行维护费 | 180000.00 | 120000.00 | ||||
1、公务车运行维护费 | 180000.00 | 120,000.00 | 66.67% | 严格执行中央八项规定 | 0.004% | |
2、公务车购置费 | 0 | 0 |
填表说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
2.关于2023年德江县住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出情况说明:
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为**万元,比2022下降73.68 %。其中公务接待费预算为20000元,比2022年增长100 %;公务车运行维护费预算为120000元,比2022年下降66.67%;公务车购置费预算为0元,比2022年持平。未安排因公出国(境)费预算。
(八)政府性基金预算支出情况
1.政府性基金预算支出表
2023年政府性基金预算支出表(表八)
编制单位:德江县住房和城乡建设局 单位:元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
| 68,700,000.00 | 0.00 | 68,700,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 68,700,000.00 | 0.00 | 68,700,000.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68,700,000.00 | 68,700,000.00 | |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 22,700,000.00 | 22,700,000.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
2023年度我单位政府性基金预算支出情况。按支出功能分类科目:212城乡社区支出68,700,000.00元,21208国有土地使用权出让收入安排的支出68,700,000.00元,2120816农业农村生态环境支出22,700,000.00元,2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出46,000,000.00元。
(九)国有资本经营预算预算支出情况
2.国有资本经营预算支出表
2023年国有资本经营预算支出表(表九)
编制单位:德江县住房和城乡建设 单位:元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年度我单位无国有资本经营预算。
三、2023年部门预算绩效目标
四、其他重要事项说明
(一)德江县住房和城乡建设局机关运行经费说明
2023年德江县住房和城乡建设局机关运行经费预算为2505000.00元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
(二)德江县住房和城乡建设局国有资产占有使用情况
2023年德江县住房和城乡建设局公务车保有量为6辆。
(三)德江县住房和城乡建设局政府采购情况
2023年德江县住房和城乡建设局安排政府采购预算0元。
(四)德江县住房和城乡建设局项目支出安排说明
2023年德江县住房和城乡建设局项目支出预算为295870000元(其中:一般公共预算295870000元,占项目资金预算的100%,未安排政府性基金预算)。主要用于城区环境卫生保洁、垃圾清运、洒水抑尘车辆运行燃油费、城区市政公共用水项目、城市生活垃圾处置、市政桥梁检测费用、德江县城北六十米大道二期道路工程、德江县2017年城郊片区城市棚户区改造项目、德江县城至龙泉道路工程(一期)、园林绿化补植补造费等二十六个项目方面的支出。
(五)部分专用名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
8.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
9.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
11.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
12.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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