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崇左市生态环境保护综合行政执法支队2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

所在地区: 广西-崇左- 发布日期: 2024年3月7日
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目录

第一部分:崇左市生态环境保护综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:崇左市生态环境保护综合行政执法支队2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:崇左市生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分:名词解释

第一部分:崇左市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

崇左市生态环境保护综合行政执法支队的主要职能是:在崇左市生态环境局领导下开展工作,并接受自治区环境监察总队的业务指导和监督。并以本级生态环境部门的名义,依法统一行使市辖区范围内环境保护部门污染防治、生态保护、核与辐射安全和机动车排气等方面的执法权;地下水污染防治的执法权,对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权;农业面源污染防治的执法权;流域水生态环境保护的执法权;对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。负责查处跨区域和具有全市影响的大案要案。承担辖区内生态环境保护综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价职能。

二、机构设置情况

崇左市生态环境保护综合行政执法支队是崇左市生态环境局下属参照公务员管理事业单位,为相当副处级财政全额拨款事业单位,内设机构4个科、3个大队。即:综合科、污染源监控和执法科、执法稽查科、自然与生态执法科、核与辐射安全执法大队、机动车排气执法大队、崇左市江州生态环境保护综合行政执法大队。

第二部分:崇左市生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入817.56万元,总支出817.56万元。总收入较2023年度预算数669.94万元,增加147.62万元,增长22.03%,主要原因是2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。总支出较2023年度预算数669.94万元,增加147.62万元,增长22.03%,主要原因是2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入817.56万元,较2023年度预算数669.94万元,增加147.62万元,增长22.03%,主要原因是2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出817.56万元,较2023年度预算数669.94万元,增加147.62万元,增长22.03%,主要原因是2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。主要包括:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档,因此2024年工资福利、社会保障费等随之增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)节能环保支出597.91万元,占支出总预算73.13%,比上年增长104.35万元,增长21.14%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

(2)卫生健康支出36.91万元,占支出总预算4.51%,比上年增长7.67万元,增长26.23%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

(3)社会保障和就业支出134.44万元,占支出总预算16.44%,比上年增长48.56万元,增长56.54%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

(4)住房保障支出48.30万元,占支出总预算5.91%,比上年减少12.95万元,减少21.14%,主要原因是:2023年住房保障支出类科目支出预算包含上年结转结余数,2024年无该结转结余资金支出预算。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1. 基本支出预算。

基本支出预算746.36万元,占支出预算91.29%,比上年增长171.25万元,增长29.78%。其中:

(1)工资福利支出621.40万元,占基本支出总预算83.26%,比上年增长147.76万元,增长31.20%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

(2)商品和服务支出116.01万元,占基本支出总预算15.54%,比上年增长22.52万元,增长24.09%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人。

(3)对个人和家庭的补助8.95万元,占基本支出总预算1.20%,比上年增长0.97万元,增长12.16%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人。

  1. 项目支出预算。

项目支出预算71.20万元,占支出预算8.71%,比上年减少23.63万元,减少24.92%。其中:

(1)商品和服务支出59.20万元,占项目支出总预算83.15%,比上年减少11.10万元,减少15.79%,主要原因是:根据市财政有关文件要求,2024年项目支出控制数为2023年年初预算数的80%,并将原特定类项目中的党建活动经费纳入基本支出预算。

(2)资本性支出12.00万元,占项目支出总预算16.85%,比上年减少7.00万元,减少36.84%,主要原因是:2024年特定类项目支出控制数为2023年年初预算数的80%,因此根据单位实际情况,减少办公设备购置和专用设备购置预算。

(3)工资福利支出0.00万元,占项目支出总预算0.00%,比上年减少5.53万元,减少100.00%,主要原因是:2022年退休人员职业年金纪实项目当年未列支,指标结转至2023年年初预算,并纳入一般通用项目进行核算,2024年年初预算无相关结转结余资金支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入817.56万元,总支出817.56万元。财政拨款总收入较2023年度预算数669.94万元,增加147.62万元,增长22.03%,主要原因是2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。财政拨款总支出较2023年度预算数669.94万元,增加147.62万元,增长22.03%,主要原因是2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共817.56万元,较2023年度预算数669.94万元,增加147.62万元,增长22.03%,主要原因是2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为:

住房保障支出(类)支出48.30万元,占支出总预算的5.91%,较2023年度预算数61.25万元,减少12.95万元,减少21.14%,主要原因是:2023年住房保障支出类科目支出预算包含上年结转结余数,2024年无该结转结余资金支出预算。

卫生健康支出(类)支出36.91万元,占支出总预算的4.51%,较2023年度预算数29.24万元,增长7.67万元,增长26.23%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

社会保障和就业支出(类)支出134.44万元,占支出总预算的16.44%,较2023年度预算数85.88万元,增长48.56万元,增长56.54%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

节能环保支出(类)支出597.91万元,占支出总预算的73.13%,较2023年度预算数493.56万元,增长104.35万元,增长21.14%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共746.36万元,较2023年度预算数575.11万元,增加171.25万元,增长29.78%,主要原因是2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。具体情况为:

工资福利支出支出预算621.40万元,占基本支出预算的83.26%,较2023年度预算数473.64万元,增长147.76万元,增长31.20%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,公务员基础性绩效奖的发放标准提高,在职在编人员职务/职级晋升及正常晋档。

商品和服务支出支出预算116.01万元,占基本支出预算的15.54%,较2023年度预算数93.49万元,增长22.52万元,增长24.09%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人。

对个人和家庭的补助支出预算8.95万元,占基本支出预算的1.20%,较2023年度预算数7.98万元,增长0.97万元,增长12.16%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。

(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元,同口径较2023年度预算数0.50万元,增长0.00万元,增长0.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是执行只减不增原则。

2.公务接待费2024年预算安排0.50万元,较2023年度预算数0.50万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照桂财预〔2023〕28号文件要求和单位实际情况,公务接待2024年预算数同比持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是本单位已进行公车改革,没有保留公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是本单位已进行公车改革,没有保留公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算116.01万元,较2023年度预算数93.49万元,增加22.52万元,增长24.09%,主要原因是:2023年年初预算后新增在职在编人员9人,人员办公经费、工会经费等经费随之增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额38.06万元。其中:货物类采购17.06万元、工程类采购0万元、服务类采购21万元。主要用于:采购复印纸、碎纸机、多功能一体机、环境污染防治设备、物业管理服务等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个,预算资金71.2万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:环境监察稽查经费。预算资金:22.2万元。2024年度绩效目标为:辖区内无重大环境污染事件,确保区环境安全。设2条数量指标:数量指标1.使用环保执法系统(=1套);数量指标2.年度“双随机”执法任务完成率(=100%);设1条质量指标:“双随机”执法任务上传率(=100%);设1条时效指标:完成年度工作计划(年底前);设1条成本指标:成本控制(≤22.2万元);设1条生态效益指标:辖区内无重大环境污染事故发生(零事故);设1条满意度指标:环境投诉案件处理率(=100%)。

第三部分:崇左市生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算表

收支总体情况表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

817.56

一、一般公共服务支出

0.00

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

817.56

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

134.44

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

36.91

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

597.91

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

48.30

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

817.56

本年支出合计

817.56

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

817.56

支出总计

817.56

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

305002

崇左市生态环境保护综合行政执法支队

817.56

817.56

817.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

817.56

746.36

71.20

0

305002

817.56

746.36

71.20

0

2080501

行政单位离退休

7.38

7.38

0.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.58

77.58

0.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.63

44.63

0.00

0

2089999

其他社会保障和就业支出

4.84

4.84

0.00

0

2101101

行政单位医疗

19.82

19.82

0.00

0

2101103

公务员医疗补助

17.08

17.08

0.00

0

2110101

行政运行

526.41

526.41

0.00

0

2110299

其他环境监测与监察支出

71.50

0.30

71.20

0

2210201

住房公积金

48.30

48.30

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

817.56

一、一般公共服务支出

0.00

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

817.56

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

134.44

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

36.91

十、节能环保支出

597.91

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

48.30

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

817.56

本年支出合计

817.56

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

817.56

支出总计

817.56

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

305002

817.56

746.36

630.35

116.01

71.20

0

2080501

行政单位离退休

7.38

7.38

6.38

1.00

0.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.58

77.58

77.58

0.00

0.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.63

44.63

44.63

0.00

0.00

0

2089999

其他社会保障和就业支出

4.84

4.84

4.84

0.00

0.00

0

2101101

行政单位医疗

19.82

19.82

19.82

0.00

0.00

0

2101103

公务员医疗补助

17.08

17.08

17.08

0.00

0.00

0

2110101

行政运行

526.41

526.41

411.70

114.71

0.00

0

2110299

其他环境监测与监察支出

71.50

0.30

0.00

0.30

71.20

0

2210201

住房公积金

48.30

48.30

48.30

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

746.36

630.35

116.01

301

工资福利支出

621.40

621.40

0.00

30101

基本工资

158.06

158.06

0.00

30102

津贴补贴

121.10

121.10

0.00

30103

奖金

131.86

131.86

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.58

77.58

0.00

30109

职业年金缴费

44.63

44.63

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.94

17.94

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

17.08

17.08

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.84

4.84

0.00

30113

住房公积金

48.30

48.30

0.00

302

商品和服务支出

116.01

0.00

116.01

30201

办公费

3.50

0.00

3.50

30202

印刷费

7.00

0.00

7.00

30205

水费

0.50

0.00

0.50

30206

电费

5.00

0.00

5.00

30207

邮电费

5.66

0.00

5.66

30211

差旅费

22.00

0.00

22.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

1.50

0.00

1.50

30216

培训费

1.60

0.00

1.60

30217

公务接待费

0.50

0.00

0.50

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

5.69

0.00

5.69

30229

福利费

3.90

0.00

3.90

30239

其他交通费用

35.10

0.00

35.10

30299

其他商品和服务支出

24.05

0.00

24.05

303

对个人和家庭的补助

8.95

8.95

0.00

30302

退休费

6.38

6.38

0.00

30305

生活补助

0.66

0.66

0.00

30307

医疗费补助

1.88

1.88

0.00

30309

奖励金

0.02

0.02

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

305002

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队单位:万元

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队单位:万元

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

2024年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:崇左市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

305002

崇左市生态环境保护综合行政执法支队

环境监察稽查经费

22.20

辖区内无重大环境污染事件,确保区环境安全。

305002

崇左市生态环境保护综合行政执法支队

污染源达标排放及在线监控中心运行维护经费

40.00

通过污染物在线监测,为总量减排、污染防治、环境监察、环境监测、环境信息公开等工作提供数据保障。

305002

崇左市生态环境保护综合行政执法支队

生态环境保护督察及“回头看”督察等专项行动经费

9.00

辖区内无重大环境污染事故发生。

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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