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财务审计处顺利完成2018年内部控制制度报告填报工作

所在地区: 甘肃-- 发布日期: 2019年3月15日
建设快讯正文

3月11日,市民政局财务审计处组织局属单位完成了2018年内部控制制度报告填报工作,同时就进一步做好全局内部控制工作提出具体要求,一是稳步推进内部控制体系建设。制订内部控制考核评价指标体系,推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度,进一步健全财政内部控制制度体系。二是切实推动内部控制制度有效执行。组织内控有效性专项检查和考核评价,督促各单位切实贯彻落实内部控制制度。三是加大宣传教育力度,广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性,引导单位广大干部职工自觉提高风险防范意识,确保权力规范有序运行。(财务审计处)

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

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