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工程局召开2019年审计委员会会议

所在地区: -- 发布日期: 2019年3月28日
建设快讯正文

327日,工程局组织召开了2019年审计委员会,工程局领导朱素华、姜清华、朱国强、杨一心、邓文明、蹇尚友、肖军、冯正文、肖华民,工程局审计委员会其他成员及纪检监察审计部人员参加了会议,会议由工程局总会计师冯正文主持。

会议认真学习了《集团(股份)公司党委关于加强内部审计工作的意见》,文件要求加强党对内部审计工作集中统一领导,深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,深刻把握新时代党中央国务院关于加强审计工作的文件及会议精神,主动适应新形势,统筹谋划审计工作,推进审计监督全覆盖。会议认真听取了工程局纪检监察审计部所作的《开拓创新、引领内部审计新作为,为实现工程局战略目标保驾护航》的审计工作汇报,报告对2018年审计工作进行了全面总结,就审计发现的问题进行分析并提出建议,同时对2019年审计工作任务进行部署。会上各委员就审计工作提出了具体的建议及意见,朱素华董事长对会议进行了总结并作出重要指示。

会议充分肯定了审计工作在2018年所取得的成绩,监察审计部门敢于“较真”、敢于披露问题、敢于履责,充分发挥了监督作用。会议对2019年审计工作提出明确要求:一是将2019年的审计工作任务安排作为今年工作大纲,细化任务和目标措施,做好组织落实,有效开展审计工作。二是各级审计机构要敢于发现并揭示问题,努力在解决问题上下功夫,各业务职能部门要发挥作用,积极配合审计解决好本专业问题。三是审计工作强度大,要创新审计手段,通过网络信息数据全面提升审计效率。四是加强境外项目审计,及早揭示问题,提前判断风险。五是内部审计作为工程局加强管理的重要抓手,应做好监督工作,努力提升管理制度的执行力。六是要提高监督合力、强化审计成果运用,特别是加强整改和追责力度,提升审计效能。七是审计要把主要精力放在审计问题整改方面,对屡审屡犯的问题要分析原因,涉及违纪违法的问题要严惩。通过审计进一步完善体制机制,增强制度的执行力,使责权利更加清晰,为工程局建设成最具有行业特色的投资建设集团的战略目标保驾护航!

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